Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5488

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0035/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 RK - klíma 51964911 3 030,00 € 01.07.2019 11.10.2022 Objednávka
DFBV/0157/19 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 T COM 35763469 51,10 € 01.07.2019 11.08.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 odvoz Bio odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 9,60 € 01.07.2019 11.08.2019 Faktúra
VO/0034/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 199,80 € 25.06.2019 11.10.2022 Objednávka
VO/0033/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 KONTI a.s. 35857463 890,00 € 25.06.2019 11.10.2022 Objednávka
VO/0032/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 130,00 € 25.06.2019 11.10.2022 Objednávka
VO/0031/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Radomír Mihalovič 30169577 751,03 € 24.06.2019 11.10.2022 Objednávka
DFSJ/0170/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 23,10 € 21.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0166/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 185,02 € 19.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 čistiace prostriedky ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 254,41 € 17.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFSJ/0165/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 100,59 € 17.06.2019 10.07.2019 Faktúra
VO/0030/19 Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 254,41 € 17.06.2019 11.10.2022 Objednávka
DFBV/0126/19 Sútaž - orientačný beh BSK Gymnázium Jána Papánka 17337046 Športový klub Sandberg 31807399 170,00 € 14.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 asc rozvrh na rok 2020 Gymnázium Jána Papánka 17337046 ASC Applied Software Consultants 31361161 79,00 € 14.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFSJ/0169/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 236,93 € 14.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0161/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 87,78 € 13.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0168/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 363,24 € 13.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFSJ/0167/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 185,59 € 13.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 oprava velkokuchynského zariadenia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Martin Tretina 14139111 223,94 € 12.06.2019 07.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Sútaž - orientačný beh BSK Gymnázium Jána Papánka 17337046 Športový klub VAZKA Bratislava 30853877 316,75 € 12.06.2019 07.07.2019 Faktúra