Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0103/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/20 | opravaUPS, výmena chybného komponentu, zdroj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 539,45 € | 29.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | predplatné | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 83,51 € | 28.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | prenájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 25.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/20 | licencia | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 92,47 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | inzercia do novín | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 601,20 € | 22.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | antibakteriálny čistiaci materiál | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 687,12 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 561,14 € | 19.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 70,56 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 70,56 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | spracovanie a program modulov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 490,00 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | nákup kosačky + príslušenstvo | Športové gymnázium | 17337020 | ELMONOP | 34115463 | 520,50 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | nájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 21,26 € | 13.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | služby BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 326,50 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 511,02 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,27 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/20 | nájomné - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 762,48 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/20 | nájomné - hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 427,50 € | 10.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 60,41 € | 09.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | nájomné - judo | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 03.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | nájomné - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | tlačiareň pre mzdovú účtáreň | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 112,73 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | čistiace a hygienické potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 881,88 € | 02.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 01.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 109,38 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |