Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0160/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 423,16 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 182,10 € 06.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 695,40 € 02.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 23,52 € 02.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 02.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 elektroinštalačné práce -3NP budovy školy Športové gymnázium 17337020 E.P.A.S.SK 46960171 8 773,99 € 01.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 služby BTS a PO Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 01.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFSJ/0084/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 318,17 € 30.06.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 19,80 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 46,20 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 prenájom - gymnastika Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 2 000,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 83,94 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 81,91 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFSJ/0083/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 212,65 € 26.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFSJ/0082/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 760,73 € 26.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFSJ/0081/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 86,97 € 26.06.2020 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 stravné lístky Športové gymnázium 17337020 UP Slovensko s.r.o 31396674 2 697,97 € 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 čistiace prostriedky - šj Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 39,54 € 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 vyváženie pneumatík, servis zrkadla Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 95,04 € 26.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 337,54 € 24.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 24.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 IT materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 372,32 € 24.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 pákové otvárače na okná v telocvični + žalúzie Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 1 260,00 € 23.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 46,58 € 22.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 šalátový pultový chladič s nádobami Športové gymnázium 17337020 CITY MAN, s.r.o 45505241 484,26 € 22.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 60,00 € 16.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 vymaľovanie telocvične Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 3 973,60 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 nájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra