Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0011/20 | rozdelovník čierny, switch, oprava NB, | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 123,63 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 201,14 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 929,68 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 053,86 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 897,53 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 649,84 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 383,37 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 419,34 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 1 290,07 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 1 046,25 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 259,92 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 129,86 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 130,54 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | servis vozidla Wč. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 211,74 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | výmena a montáž servopohonu v kotolni | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 564,00 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 340,53 € | 17.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | obnova domény, certifikát HTTPS | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 15.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 454,50 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 682,46 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 247,49 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 71,19 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 69,31 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 488,44 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 833,57 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 259,95 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 48,00 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |