Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0061/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 917,30 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 640,53 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 173,04 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 134,09 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 87,74 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 63,42 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 78,40 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 80,80 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 969,98 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 886,92 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 598,74 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 758,39 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,67 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 353,39 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | zneškodnenie odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 66,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 486,42 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 34,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 202,21 € | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 607,42 € | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 480,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | nájomné-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | nákup notebookov s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 444,58 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 422,40 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 162,48 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 764,22 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |