Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0414/19 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,68 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 85,80 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/19 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 480,77 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/19 | klávesnica, toner, konektor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 81,45 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,38 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 39,60 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/19 | učebné pomôcky - ŠG | Športové gymnázium | 17337020 | DIONY SPORTS | 28646959 | 347,27 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 5,00 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/19 | zdroj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 88,10 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/19 | učebné pomôcky | Športové gymnázium | 17337020 | EDUCAPLAY | 44889780 | 109,80 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/19 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 134,40 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/19 | prenájom hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 489,60 € | 07.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/19 | prenájom hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 787,50 € | 07.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/19 | hala, regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 393,28 € | 07.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/19 | servis vozidla - M benz Vito | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 841,60 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 771,12 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 269,63 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0279/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 136,63 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 2 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,40 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/19 | učebný materiál pre DŽU | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/19 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 208,57 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/19 | oprava kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 940,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/19 | procesor, usb panel, audio panel | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 433,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0272/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 107,70 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0273/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 110,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |