Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0330/19 | organizačné zabezpečenie na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 300,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 172,63 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 103,70 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 699,42 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 693,14 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 509,38 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 59,22 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 901,38 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 682,03 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 607,98 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 809,74 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 108,24 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 218,54 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 223,27 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/19 | nájom priestorov pre JUDO | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 5 000,00 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/19 | prezutie, vyváženie, geometria | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 116,64 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/19 | nájom a čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/19 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,18 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/19 | organizácia plážov.VO na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 300,00 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/19 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 135,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/19 | kontrola a čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/19 | prenájom HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 459,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/19 | prenájom HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 510,28 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | vyhotovenie športovej výstroje pre trénerov školy | Športové gymnázium | 17337020 | FUTBALSHOP | 35042681 | 3 235,33 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/19 | prenájom areálu na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Slov.technická univerzita | 20208455 | 2 500,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/19 | myš, montáž projektora, brašne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 223,37 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/19 | zdravotné služby počas športového Župného dňa | Športové gymnázium | 17337020 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 600,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 220,80 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/19 | doska pre skok do diaľky | Športové gymnázium | 17337020 | ŠPORTFINAL | 44149671 | 180,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |