Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0249/19 rekonštrukčné práce súvisiace s opravou múru terasy Športové gymnázium 17337020 MArian ALMÁŠI 35322705 4 992,85 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 prenájom telocvične Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 6 000,00 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 oprava linky v šj Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 54,00 € 30.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 oprava INT na 3.poschodí Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 390,00 € 30.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 klimatizačné zariadenie do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 1 440,00 € 28.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 vyhotovenie šekových lístkov Športové gymnázium 17337020 Duprint, s.r.o 35961635 36,00 € 28.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 57,00 € 26.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 288,84 € 26.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 tonery, oprava UPS Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 486,17 € 26.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 13,20 € 22.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 vybavenie a materiál do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 947,22 € 22.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 nákup materiálu do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 399,42 € 22.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 oprava klimatizácie - M Športové gymnázium 17337020 M.P.A., 35770554 60,00 € 22.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 nájom + kopírovanie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 72,32 € 20.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 59,36 € 20.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 voda - vodné,stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 98,08 € 19.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 montáž a dodanie žalúzií-dopl. Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 257,45 € 19.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 kancelárske potreby Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 1 454,90 € 16.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 zavedenie systémov GDPR Športové gymnázium 17337020 POBEST s.r.o 36679879 252,00 € 15.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy Športové gymnázium 17337020 Juniperus-L 11812702 9 696,00 € 14.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 oprava kosačky Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 295,91 € 09.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 vyhotovenie a montáž žalúzií Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 600,00 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 vyhotovenie a montáž žalúzií Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 600,00 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 355,87 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 361,39 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 02.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 02.08.2019 13.08.2019 Faktúra