Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0219/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 231,01 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 vybavenie učebne IT Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 4 790,85 € 26.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 montáže, inštalácie, dátový kábel+materiál IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 552,00 € 25.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 čistenie kanaliz.rúry vysokotlakovým zariadením Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 458,88 € 25.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,50 € 25.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 25.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 25.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 72,60 € 23.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 105,60 € 22.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 231,01 € 22.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 poplatky za kópie-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 103,04 € 20.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 20.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 servis vozidla D Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 352,46 € 19.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 nájom+kópie - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 73,43 € 19.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 voda - vodné,stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 220,67 € 19.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 predplatné Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 197,40 € 12.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 tlačiareň Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 118,00 € 12.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 farba do tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 18,71 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 farba do tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 171,29 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 kalkulačka Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 10,76 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 77,16 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 kladivo kombinované Športové gymnázium 17337020 Prespor 31340326 419,00 € 10.07.2019 05.08.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 Digestor do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 7 992,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 prenájom-hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 307,86 € 04.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 prenájom- ATL-ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 360,00 € 04.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 129,40 € 04.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 399,26 € 04.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 453,02 € 04.07.2019 24.07.2019 Faktúra