Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0189/20 | interiérové žalúzie | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 326,11 € | 19.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | šatňové lavičky | Športové gymnázium | 17337020 | Daffer, s.r.o | 36320439 | 675,00 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 356,76 € | 10.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 1 636,24 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/20 | projektor s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 708,18 € | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 318,83 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 380,80 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 52,24 € | 04.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | lokalizácia úniku vody | Športové gymnázium | 17337020 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | oprava NB a webstránky | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 324,00 € | 30.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | nájom +odpočet kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 73,28 € | 28.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | oprava stožiarov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 986,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | prečistenie stromov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 800,40 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | nákup monitorov - vybavenie učebne ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 743,36 € | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 19,80 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | vodné, stočné, zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 624,29 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | nákup notebookov s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 906,94 € | 21.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | interaktívna tabuľa pre ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 085,00 € | 21.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | dodávka a montáž podlahovej krytiny | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 2 401,97 € | 20.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 10,63 € | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,34 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 233,18 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | kladivová vŕtačka | Športové gymnázium | 17337020 | Fachman - EH Hobby, s.r.o | 35814951 | 294,95 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | sady tonerov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 234,96 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | knihy Čarovná Bratislava | Športové gymnázium | 17337020 | CBS s.r.o | 36754749 | 990,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra |