Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0002/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 126,63 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 103,20 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 715,87 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 665,09 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 191,91 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 95,76 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 727,01 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | zneškodnenie odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 224,40 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,70 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 686,42 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 553,57 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/17 | nájom - kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 91,72 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/17 | prečistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 795,16 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |