Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0060/18 toner do tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 204,86 € 12.03.2018 20.03.2018 Faktúra
VO/0017/18 nákup notebook + tlačiareň Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 626,51 € 12.03.2018 16.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0057/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 09.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 249,82 € 09.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 705,58 € 09.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 prenájom plavárne Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 65,72 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 filter k plynovému kotlu +montáž Športové gymnázium 17337020 Adaco 50083473 298,20 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 980,00 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 7 177,68 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
VO/0016/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 06.03.2018 16.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0045/18 podložka Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 125,28 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 289,78 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 kontrola a servis EZS Športové gymnázium 17337020 ELSTER AM 41164067 94,80 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 normy a receptúry pre šj Športové gymnázium 17337020 IRIS 35926376 78,00 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
VO/0015/18 čistenie obrusov do šj Športové gymnázium 17337020 FV ELEKTRÁREŇ V 45312672 35,60 € 05.03.2018 16.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0013/18 filter k plynovému kotlu +montáž Športové gymnázium 17337020 Adaco 50083473 298,20 € 02.03.2018 05.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0014/18 toner do tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 205,00 € 02.03.2018 16.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka