Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0056/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 55,30 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0057/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0058/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 60,48 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0059/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 629,24 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0060/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 241,55 € 26.03.2018 04.04.2018 Faktúra
VO/0021/18 tlačiareň + tonery- šj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 452,23 € 26.03.2018 27.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0020/18 školské stoly Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 924,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0069/18 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 143,18 € 22.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 servis notebooku+tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 247,00 € 22.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 oprava telefónnej ústredne + klapky Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 54,00 € 20.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 výmena servopohonu v kotolni Športové gymnázium 17337020 Regulaterm Control s.r.o 45992371 562,80 € 20.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 84,65 € 19.03.2018 21.03.2018 Faktúra
VO/0019/18 hasiaci prístroj + doplnenie ostatných Športové gymnázium 17337020 Rudolf Polák - RP 36906905 54,00 € 19.03.2018 12.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0065/18 nákup notebook + tlačiareň Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 626,51 € 16.03.2018 21.03.2018 Faktúra
VO/0018/18 oprava telefónnej ústredne + klapky Športové gymnázium 17337020 AXIS plus SK, s.r.o 35903643 54,00 € 16.03.2018 21.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0062/18 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 121,66 € 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 čistenie obrusov do šj Športové gymnázium 17337020 FV ELEKTRÁREŇ V 45312672 35,60 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra