Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0056/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 60,48 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 629,24 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 241,55 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0021/18 | tlačiareň + tonery- šj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 452,23 € | 26.03.2018 | 27.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0020/18 | školské stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 924,00 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0069/18 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 143,18 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | servis notebooku+tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 247,00 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | oprava telefónnej ústredne + klapky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 54,00 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | výmena servopohonu v kotolni | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 562,80 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 84,65 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
VO/0019/18 | hasiaci prístroj + doplnenie ostatných | Športové gymnázium | 17337020 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 54,00 € | 19.03.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0065/18 | nákup notebook + tlačiareň | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 626,51 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
VO/0018/18 | oprava telefónnej ústredne + klapky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 54,00 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0062/18 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 121,66 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | čistenie obrusov do šj | Športové gymnázium | 17337020 | FV ELEKTRÁREŇ V | 45312672 | 35,60 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |