Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0087/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 417,09 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0088/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 322,97 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0089/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 275,35 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
VO/0033/18 vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 517,39 € 20.04.2018 24.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0102/18 Doplnenie dokumentácie -GDPR Športové gymnázium 17337020 POBEST s.r.o 36679879 456,00 € 19.04.2018 27.04.2018 Faktúra
VO/0032/18 školské stoly + stoličky Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 936,00 € 19.04.2018 24.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0101/18 sklá na stoly v šj Športové gymnázium 17337020 Sklenárstvo-Kráľovič 30143361 204,22 € 17.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 klávesnica, myš - šj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 17,71 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 reťazová píla, olej Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 432,18 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 koberec do miestnosti ZB II. Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 202,76 € 16.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 hygienické potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 170,92 € 16.04.2018 27.04.2018 Faktúra
VO/0031/18 Doplnenie dokumentácie -GDPR Športové gymnázium 17337020 POBEST s.r.o 36679879 456,00 € 16.04.2018 24.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0030/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 62,78 € 13.04.2018 23.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0095/18 hasiaci prístroj + doplnenie Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 54,00 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 254,40 € 12.04.2018 23.04.2018 Faktúra
VO/0028/18 koberec do miestnosti ZB II. Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 202,76 € 12.04.2018 16.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0029/18 hygienické potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 170,92 € 12.04.2018 23.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0089/18 oprava + prípojky int.na prízemí + tréneri Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 522,00 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 240,73 € 11.04.2018 23.04.2018 Faktúra