Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0131/18 kopírky - nájom Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT OFFICE s.r.o 31643183 73,99 € 21.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 servis vozidla M Športové gymnázium 17337020 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 1 509,31 € 18.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 bezpečnostné prvky, spracovanie graf. Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 540,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Faktúra
VO/0039/18 3 ks nožov do robota Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 52,82 € 17.05.2018 22.05.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0040/18 prečistenie kanalizácie - prípojok Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 150,00 € 17.05.2018 28.05.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0038/18 servis kotolne Športové gymnázium 17337020 Regulaterm Control s.r.o 45992371 Stavebné práce, opravárenské práce 6 246,00 € 17.05.2018 18.05.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0127/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 32,82 € 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 318,37 € 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 150,00 € 14.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 14.05.2018 24.05.2018 Faktúra
VO/0037/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 318,37 € 11.05.2018 15.05.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0121/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 533,48 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 300,28 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 90,00 € 10.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 600,00 € 09.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 67,81 € 09.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 130,50 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 zneškodnenie odpadu z šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 171,60 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra