Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0062/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 384,00 € 20.09.2018 25.09.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0063/18 oprava robota v šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 829,38 € 20.09.2018 11.10.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0213/18 switch na 1.poschodie Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 46,80 € 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
VO/0061/18 servis vozidla W č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 234,70 € 19.09.2018 25.09.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0211/18 oprava tlačiarne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 78,00 € 17.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,20 € 17.09.2018 25.09.2018 Faktúra
VO/0060/18 oprava mycieho stroja v šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 121,20 € 13.09.2018 26.09.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0059/18 zariadenie na čipovanie stravy + montáž Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 378,00 € 13.09.2018 23.10.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0058/18 kalibrácia váh v šj Športové gymnázium 17337020 Peter Mikloško - oprava váh 33720894 70,00 € 12.09.2018 25.09.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0149/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 101,39 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0150/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 347,65 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0151/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 301,39 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0152/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 963,92 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0153/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 599,81 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0154/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 49,15 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0155/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 6,72 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 projektor + výmena sektorov na disku notebooku Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 788,00 € 10.09.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -309,28 € 10.09.2018 13.09.2018 Faktúra
DFSJ/0146/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 694,42 € 10.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0147/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 57,12 € 10.09.2018 02.10.2018 Faktúra