Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0225/18 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 01.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 01.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 01.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFSJ/0140/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 209,79 € 29.09.2018 29.09.2018 Faktúra
VO/0066/18 tlačiarne - 2 ks - hospodárka + tajomníčka Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 348,84 € 28.09.2018 10.10.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0223/18 prenájom kopírky + kopírovanie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 89,54 € 27.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0158/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 115,90 € 27.09.2018 02.10.2018 Faktúra
VO/0065/18 čistiace potreby - škola Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 Stavebné práce, opravárenské práce 1 294,70 € 27.09.2018 28.09.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0220/18 publikácia - mzdy Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 5,85 € 26.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 oprava myčky v šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 121,20 € 26.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 terminál k čipovému systému Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 378,00 € 26.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 tonery do tlačiarní Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 384,00 € 25.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 363,32 € 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 kalibrácia váh v šj Športové gymnázium 17337020 Peter Mikloško - oprava váh 33720894 70,00 € 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFSJ/0156/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 489,75 € 24.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0157/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 328,02 € 24.09.2018 02.10.2018 Faktúra
VO/0064/18 príbory, naberačky, poháre, kastróly, smal.plech Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 267,48 € 24.09.2018 23.10.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0214/18 servis vozidla W č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 234,70 € 20.09.2018 25.09.2018 Faktúra