Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0277/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 729,80 € 07.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0278/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 358,07 € 07.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0279/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 230,14 € 07.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0281/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 07.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0282/18 prenájom-regenerácia Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 328,00 € 07.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0271/18 kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg Športové gymnázium 17337020 ALSKO 47995165 276,00 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0272/18 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 89,22 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0273/18 prenájom haly Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 853,40 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0275/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0276/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 70,33 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0274/18 výroba bannera Športové gymnázium 17337020 KPK Reklama 46822798 72,00 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
VO/0080/18 servis vozidla W č. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 381,74 € 05.11.2018 12.11.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0189/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 073,47 € 02.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 poplatky za UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 155,46 € 02.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -1 610,06 € 31.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 reproduktory pevné Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 479,99 € 31.10.2018 29.11.2018 Faktúra
VO/0079/18 pracovný stôl so zadnou výstuhou, pracovná doska-šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 736,80 € 31.10.2018 09.11.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0078/18 kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg Športové gymnázium 17337020 ALSKO 47995165 276,00 € 29.10.2018 07.11.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0266/18 odevy a obuv pre šj Športové gymnázium 17337020 Podolcová Ľubica 22649778 890,70 € 25.10.2018 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 nájom kopírky Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 25.10.2018 31.10.2018 Faktúra