Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0148/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 60,48 € 10.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFSJ/0134/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 78,43 € 07.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 387,70 € 06.09.2018 14.09.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 292,39 € 06.09.2018 14.09.2018 Faktúra
VO/0057/18 výmena poškodených sektorov na disku v notebooku Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 80,00 € 06.09.2018 13.09.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0202/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 05.09.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 05.09.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 čipové kľúče na obedy Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 192,00 € 05.09.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 57,82 € 05.09.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 134,93 € 05.09.2018 13.09.2018 Faktúra
VO/0056/18 projektor Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 708,00 € 05.09.2018 25.09.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0201/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 956,52 € 04.09.2018 12.09.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 elektrická trojtrúba Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 4 255,20 € 03.09.2018 12.09.2018 Faktúra
DFSJ/0135/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 801,20 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0136/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 552,30 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0137/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 135,80 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0138/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 119,93 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0139/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 88,75 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0141/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 34,32 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra
DFSJ/0142/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 67,39 € 03.09.2018 29.09.2018 Faktúra