Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0226/19 vyhotovenie a montáž žalúzií Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 600,00 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 355,87 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 361,39 € 05.08.2019 16.08.2019 Faktúra
VO/0068/19 servisná oprava kosačky Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 300,00 € 05.08.2019 08.08.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0068/19 servisná oprava kosačky Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 300,00 € 05.08.2019 08.08.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0220/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 02.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 02.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 231,01 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 01.08.2019 13.08.2019 Faktúra
VO/0066/19 vybavenie tried ZŠ Športové gymnázium 17337020 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 4 500,00 € 29.07.2019 29.07.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0067/19 školské stoly + stoličky s dopravou Športové gymnázium 17337020 ŠKOLEX 31396763 2 800,00 € 29.07.2019 29.07.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0217/19 vybavenie učebne IT Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 4 790,85 € 26.07.2019 29.08.2019 Faktúra
VO/0064/19 žalúzie na okná-časť chodby -budova II. Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 2 520,00 € 26.07.2019 26.07.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľ Objednávka
VO/0065/19 čistiace potreby podľa výberu Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 4 000,00 € 26.07.2019 26.07.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0214/19 montáže, inštalácie, dátový kábel+materiál IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 552,00 € 25.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 čistenie kanaliz.rúry vysokotlakovým zariadením Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 458,88 € 25.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,50 € 25.07.2019 29.08.2019 Faktúra
VO/0063/19 vybavenie učebne IT -stoly,stoličky,tabuľa Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 4 790,85 € 25.07.2019 26.07.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka