Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/19 | vyhotovenie a montáž žalúzií | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 600,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 355,87 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 361,39 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0068/19 | servisná oprava kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 300,00 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0068/19 | servisná oprava kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 300,00 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0220/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 231,01 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0066/19 | vybavenie tried ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 4 500,00 € | 29.07.2019 | 29.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0067/19 | školské stoly + stoličky s dopravou | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 800,00 € | 29.07.2019 | 29.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0217/19 | vybavenie učebne IT | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 4 790,85 € | 26.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0064/19 | žalúzie na okná-časť chodby -budova II. | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 2 520,00 € | 26.07.2019 | 26.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0065/19 | čistiace potreby podľa výberu | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 4 000,00 € | 26.07.2019 | 26.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0214/19 | montáže, inštalácie, dátový kábel+materiál IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 552,00 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | čistenie kanaliz.rúry vysokotlakovým zariadením | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 458,88 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0063/19 | vybavenie učebne IT -stoly,stoličky,tabuľa | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 4 790,85 € | 25.07.2019 | 26.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka |