Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0185/19 pákové zatváranie na okná v sprchách Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 376,13 € 01.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFSJ/0149/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 95,88 € 01.07.2019 31.07.2019 Faktúra
VO/0054/19 nákup digestora do šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 7 992,00 € 01.07.2019 01.07.2019 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0055/19 práce na realizáciu vodovod.potrubia k nápojovému zariadeniu Športové gymnázium 17337020 Tamara Horváthová 47666391 220,00 € 01.07.2019 02.07.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0148/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 657,19 € 28.06.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 500,18 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 inštalácia a nastavenie bezpečnosti Športové gymnázium 17337020 Róbert Mokráň 37499084 300,00 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFSJ/0146/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 302,70 € 27.06.2019 31.07.2019 Faktúra
DFSJ/0147/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 128,62 € 27.06.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 krovinorez Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 577,01 € 26.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 81,84 € 26.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 zarámovanie materiálov Športové gymnázium 17337020 Hollywood art s.r.o 35918195 270,55 € 25.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFSJ/0136/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 36,96 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0137/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 392,18 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0138/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 914,08 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0139/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 240,33 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 8,50 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 75,90 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0142/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 178,56 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 604,44 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra