Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0239/19 | nákup materiálu do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 399,42 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | oprava klimatizácie - M | Športové gymnázium | 17337020 | M.P.A., | 35770554 | 60,00 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0077/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 350,00 € | 22.08.2019 | 26.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0073/19 | nové rozvody, materiál, rozvádzač, kompletizácia PC učebne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 3 800,00 € | 21.08.2019 | 21.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0074/19 | vyhotovenie šekových lístkov | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 220,00 € | 21.08.2019 | 21.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0075/19 | nákup materiálu do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 450,00 € | 21.08.2019 | 21.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0076/19 | vybavenie + materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 980,00 € | 21.08.2019 | 23.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0232/19 | nájom + kopírovanie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,32 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 59,36 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0072/19 | rekonštrukčné práce súvisiace s opravou múru terasy | Športové gymnázium | 17337020 | MArian ALMÁŠI | 35322705 | 4 992,85 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0231/19 | voda - vodné,stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 98,08 € | 19.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | montáž a dodanie žalúzií-dopl. | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 257,45 € | 19.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0071/19 | napúšťanie freónu + servis | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 155,00 € | 19.08.2019 | 20.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0230/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 454,90 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | zavedenie systémov GDPR | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 252,00 € | 15.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0069/19 | dvere s výdajným oknom - šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 1 602,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0070/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 648,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0227/19 | oprava kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 295,91 € | 09.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | vyhotovenie a montáž žalúzií | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 600,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |