Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0130/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 36,14 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 170,65 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 529,26 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 559,86 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 437,30 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 307,73 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0048/19 | oprava prasknutej a upchatej kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 31 675,13 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0049/19 | kryt koša kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 207,32 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0170/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 298,80 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | prenájom haly - ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 360,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | prenájom haly HUŠ+regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,58 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | umývačka riadu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 070,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 295,98 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 660,13 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | inzercia v novinách BN | Športové gymnázium | 17337020 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | klávesnica,grafická karta | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 263,37 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |