Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210364 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 729,73 € | 09.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210409 | Lieky podľa objednávky lekára | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 15,42 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210362 | Telefón hovory 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 486,86 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210361 | Telefón-hovory 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 40,32 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210358 | zrážky DS 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210357 | Zrážky PKV 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210356 | Obedy MOM 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 414,00 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210355 | Strava DS Donnerova 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 309,12 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210363 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 66,96 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210359 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210360 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 16,74 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210410 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 08.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210408 | Dodania a montáž oplotenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 655,80 € | 08.04.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210409 | Zámok + kľučka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 83,26 € | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210408 | Nábytková zástrč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 1,90 € | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210407 | HP PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 270,41 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210354 | Prenájom rohoží 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| O210407 | Aktualizacia znacenia PO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 273,60 € | 07.04.2021 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210406 | Vymedzovacie stĺpiky s páskou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 451,30 € | 07.04.2021 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ21008 | Záloha na teplo 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 740,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra |