Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F200407 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200405 | Lineárna žiarovka 3 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 29,40 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200406 | Kukla s rúškom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 52,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200345 | Telefón hovory 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 430,99 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200344 | Telefón-hovory 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200343 | Služby PO a BOZP 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200342 | Právne služby 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 08.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200404 | Maska tvárová 3- vrstvová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 64,80 € | 07.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200340 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,25 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200339 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200341 | Spracovanie účtovníctva 3/2020 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 4 080,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200403 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 276,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200338 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -605,47 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
F200337 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 950,31 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
F200336 | Box na infekčný odpad 6 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 100,08 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200335 | Služby bezpečnostného poradcu 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200334 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,68 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200333 | zrážky DS 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200332 | Zrážky PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 320,71 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200402 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |