Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210249 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 02/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 180,38 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210308 Ochranný zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 2 473,36 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210248 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2021, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -203,49 € 05.03.2021 13.04.2021 Faktúra
F210306 Tonery a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 91,20 € 05.03.2021 27.04.2021 Faktúra
F210307 Všeobecný zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST s.r.o. 51193175 219,08 € 05.03.2021 27.04.2021 Faktúra
O210306 Strava pre zdravotníkov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 330,00 € 05.03.2021 22.03.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210247 zrážky DS 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,50 € 04.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210246 Zrážky PKV 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 322,32 € 04.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210244 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 7,02 € 04.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210245 Palivo EVO 95+ voda do ostrekovača Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 28,80 € 04.03.2021 27.04.2021 Faktúra
F210305 Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 157,18 € 04.03.2021 27.04.2021 Faktúra
O210304 Objednávame si u Vás ochranné zdravotné prostriedky na základe CP č. 40210206. Poznámka: vo faktúre uvádzajte číslo našej objednávky. Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 2 473,36 € 04.03.2021 22.03.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210305 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 219,08 € 04.03.2021 22.03.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210243 Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 03.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210240 Strava MOM 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 238,50 € 03.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210239 Strava DS Donnerova 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 157,32 € 03.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210242 Služby PO a BOZP 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 03.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210304 Opásanie protiváhy výťahu č. 1, výmena nosných lán výťahu č.2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 TREVA, s.r.o. 31367291 825,00 € 03.03.2021 27.04.2021 Faktúra
F210303 LED žiarovky a PC komponenty Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 63,43 € 02.03.2021 07.03.2021 Faktúra
F210241 LED žiarovky a PC komponenty Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 66,48 € 02.03.2021 07.03.2021 Faktúra