Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210249 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 180,38 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210308 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 2 473,36 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210248 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -203,49 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
F210306 | Tonery a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 91,20 € | 05.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210307 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 219,08 € | 05.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
O210306 | Strava pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 330,00 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F210247 | zrážky DS 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,50 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210246 | Zrážky PKV 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 322,32 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210244 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 7,02 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210245 | Palivo EVO 95+ voda do ostrekovača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 28,80 € | 04.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210305 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
O210304 | Objednávame si u Vás ochranné zdravotné prostriedky na základe CP č. 40210206. Poznámka: vo faktúre uvádzajte číslo našej objednávky. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 2 473,36 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O210305 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 219,08 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F210243 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210240 | Strava MOM 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 238,50 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210239 | Strava DS Donnerova 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 157,32 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210242 | Služby PO a BOZP 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210304 | Opásanie protiváhy výťahu č. 1, výmena nosných lán výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 825,00 € | 03.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210303 | LED žiarovky a PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 63,43 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
F210241 | LED žiarovky a PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 66,48 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |