Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O220617 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 1,29 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220619 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220616 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220620 | Spracovanie účtovníctva 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220626 | Pranie a žehlenie prádla za 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 354,36 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220625 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 10,20 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| O220621 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 461,71 € | 30.06.2022 | 06.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220624 | Sono Aquagel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 44,38 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220622 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 68,04 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220621 | Tlačené obrazy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mgr.Silvia Kánová | 48290131 | 135,00 € | 29.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220623 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 06/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 946,08 € | 29.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| O220615 | Tlačené obrazy do ambulancie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mgr.Silvia Kánová | 48290131 | 135,00 € | 28.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220614 | Nitrilové rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 84,00 € | 28.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220620 | Plastové fľaše s rozprašovačom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 38,20 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| O220613 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 23,60 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220619 | vyšetrovacie lopatky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 23,52 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220618 | Komplexné poradenstvo inštalácia a konfigurácia systému ADAM 3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 516,00 € | 24.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220616 | pkv2_1-Úprava parametrov/The Hosting/od 25.6.2022 do 26.6.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 72,74 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220615 | Modem stolový Huawei | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,00 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220560 | Právne služby 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 21.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra |