Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5342

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210308 Ochranný zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 2 473,36 € 05.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210248 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2021, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -203,49 € 05.03.2021 13.04.2021 Faktúra
F210306 Tonery a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 91,20 € 05.03.2021 27.04.2021 Faktúra
F210307 Všeobecný zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST s.r.o. 51193175 219,08 € 05.03.2021 27.04.2021 Faktúra
O210306 Strava pre zdravotníkov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 330,00 € 05.03.2021 22.03.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210247 zrážky DS 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,50 € 04.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210246 Zrážky PKV 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 322,32 € 04.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210244 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 7,02 € 04.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210245 Palivo EVO 95+ voda do ostrekovača Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 28,80 € 04.03.2021 27.04.2021 Faktúra
F210305 Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 157,18 € 04.03.2021 27.04.2021 Faktúra
O210304 Objednávame si u Vás ochranné zdravotné prostriedky na základe CP č. 40210206. Poznámka: vo faktúre uvádzajte číslo našej objednávky. Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 2 473,36 € 04.03.2021 22.03.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210305 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 219,08 € 04.03.2021 22.03.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210243 Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 03.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210240 Strava MOM 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 238,50 € 03.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210239 Strava DS Donnerova 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 157,32 € 03.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210242 Služby PO a BOZP 2/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 03.03.2021 06.04.2021 Faktúra
F210304 Opásanie protiváhy výťahu č. 1, výmena nosných lán výťahu č.2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 TREVA, s.r.o. 31367291 825,00 € 03.03.2021 27.04.2021 Faktúra
F210303 LED žiarovky a PC komponenty Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 63,43 € 02.03.2021 07.03.2021 Faktúra
F210241 LED žiarovky a PC komponenty Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 66,48 € 02.03.2021 07.03.2021 Faktúra
F210263 Výkon bezpečnostnej služby OM a MOM 02/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 1 200,06 € 02.03.2021 06.04.2021 Faktúra