Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3125

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0220/20 Publikácia od RAABE - december 2020 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,05 € 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
DFSJ/0125/20 Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 15,96 € 30.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFBV/0219/20 Chladnička AEG Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 308,90 € 28.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0216/20 Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 107,30 € 22.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 20,40 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0217/20 Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 16,80 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 Germicídna lampa ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 510,00 € 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFSJ/0123/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 32,80 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFSJ/0122/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 182,63 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFSJ/0124/20 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 52,95 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 Elektronické stravovacie poukážky - 59ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 GGFS s. r. o. 47079690 225,97 € 17.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 Vešiaky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Kancelária 24h, s.r.o. 46493000 104,58 € 16.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 Kancelárske kreslo ARIO na sekretariát Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 89,52 € 16.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 23,61 € 16.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 50,90 € 16.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFSJ/0120/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 82,88 € 16.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFSJ/0121/20 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 25,52 € 16.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 Stojany na mobily 18ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Juraj Malíček - Weseco 51048809 378,00 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 Služby súvisiace so správou registratúry Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ARCHIVEdata, s.r.o. 52277852 2 665,00 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 Nákup DM darčekových kariet zo SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 DM drogerie markt, s. r. o. 31393781 1 170,00 € 10.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 Germicídna lampa PROLUX G 4ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 2 040,00 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 Germicídna lampa Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 510,00 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 Odvoz drevnej hmoty Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SLOVPRO, s.r.o. 47737433 180,00 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 Nákup príslušenstva do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 GastroRex s.r.o. 35783052 108,16 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 Nožnice na živý plot AL-KO 166 2ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LM, spol. s.r.o. 17320836 264,10 € 10.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 Odvoz bioodpadu ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 10.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 Nákup hygienických potrieb ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REMPO, s.r.o. 35819081 58,39 € 09.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tomáš Rybnikár firma VIGO 34555714 2 250,00 € 09.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 Nákup interiérového vybavenia ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 4 114,82 € 09.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 Telefón 11/2020 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,00 € 09.12.2020 11.12.2020 Faktúra