Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3934

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0039/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 603,54 € 09.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/24 Odvoz bioodpadu 1/24 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 66,24 € 09.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0020/24 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 70,07 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/24 Telefón 1/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,34 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 820,42 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0036/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 504,18 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 234,73 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0033/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 422,96 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0032/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 395,90 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/24 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 92,26 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 571,52 € 06.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0016/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 571,52 € 04.02.2024 22.02.2024 Objednávka
VO/0017/24 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 92,26 € 04.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFBV/0017/24 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 186,59 € 02.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0009/24 Darčekové predmety Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REPRE, s.r.o. 35810122 62,39 € 02.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFBV/0012/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 46,80 € 01.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0016/24 Digitálna minútka - časovač a stopky 2ks, prepäťová ochrana Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 40,25 € 01.02.2024 21.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 Montáž zásuvky v sklade ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Jozef Nagy REVNA - el. 11685972 69,92 € 01.02.2024 21.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra