Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4512

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/25 Vyúčtovanie energií platba 3-5/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 4 088,54 € 10.02.2025 13.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0033/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 954,32 € 10.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0032/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 358,58 € 10.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 163,80 € 10.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/25 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 776,55 € 10.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0010/25 Vyraďovacie konanie-archív Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ARCHIVEdata, s.r.o. 52277852 890,00 € 09.02.2025 28.03.2025 Objednávka
DFBV/0022/25 Tlačivá Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ŠEVT a.s. 31331131 318,63 € 07.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/25 Telefón 1/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,82 € 07.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 396,83 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 317,94 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/25 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 341,46 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/25 Upratovacie služby 1/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Yuliia Yashnyk 53920945 600,00 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0020/25 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 100,25 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/25 Ostatné služby - výmena batérie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 43,05 € 06.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0017/25 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 632,63 € 05.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0016/25 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 679,44 € 05.02.2025 28.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0005/25 List-bianco na vysvedčenia 500ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ŠEVT a.s. 31331131 318,63 € 05.02.2025 21.02.2025 Objednávka
DFBV/0013/25 Výkon zodpovednej osoby 2/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0015/25 Energie 2/25 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 5 954,00 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0027/25 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 618,93 € 03.02.2025 28.02.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra