Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0205/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 461,12 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | Dovybavenie kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 432,36 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0008/19 | Publikácia: Školská jedáleň-ZD | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 09.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0235/19 | Nákup práčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 248,90 € | 07.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | Nákup darčekových kariet zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 390,00 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | Nákup občerstvenia a darčekov do vianočných balíčkov zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 89,21 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,71 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,95 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 437,95 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 94,09 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 69,45 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 294,52 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 420,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | Čistiaci sprej na tabule | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 46,50 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 125,56 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 84,79 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,20 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 062,62 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 71,28 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |