Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0168/19 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 73,21 € 29.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0162/19 Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 34,97 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0163/19 Nákup mäsa do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 108,11 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0164/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 955,27 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0165/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 824,85 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0166/19 Nákup mäsových výrobkov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 19,34 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 Aplikačné a systémové konzultácie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 VEMA, s.r.o. 31355374 26,94 € 24.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFSJ/0159/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 206,05 € 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFSJ/0160/19 Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 72,03 € 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFSJ/0161/19 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 222,91 € 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 Toner do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 48,00 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 33,08 € 17.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFSJ/0155/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 138,77 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFSJ/0156/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 505,07 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFSJ/0157/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 260,93 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFSJ/0158/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 199,11 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 Servisné práca - zmena bezpečnostných kódov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY 34984895 33,60 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 Odvoz bioodpadu ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 28,80 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 Servisné práca 7-9/2019 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 540,00 € 15.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFSJ/0147/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 435,53 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra