Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3969

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0140/19 Nákup mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 21,22 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 282,01 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFSJ/0142/19 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 118,68 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 195,74 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 Nákup kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 208,24 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0137/19 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 105,66 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFSJ/0138/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 716,80 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 Nákup čistiacich prostriedkov šj Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 345,43 € 26.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0128/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 898,06 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0129/19 Nákup pekárenských výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 24,84 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0130/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 506,21 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0131/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 232,52 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0132/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 311,21 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0133/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 603,85 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0135/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 281,45 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0136/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 160,01 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
055/2019-2020 Zmluva o združení eNature, JA Firma pri OA, Nevädzová 3, Bratislava Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 Iné 0,00 € 24.09.2019 24.09.2019 15.05.2020 25.09.2019 Ing. Adriana Jurášková zástupkyňa Zmluva
DFSJ/0127/19 Mäso ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 31,53 € 20.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 Tlačiarenské služby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Sl.posta a.s. 36631124 48,47 € 19.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 103,20 € 19.09.2019 27.09.2019 Faktúra