Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0025/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 188,50 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 160,88 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,81 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | Nákup kancelárskych potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,64 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0004/20 | Montáž nového prívodu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 299,00 € | 04.02.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0009/20 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
1/2020 | Zmluva o spolupráci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Finecon Technologies s.r.o. | 36519138 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 03.02.2020 | 03.02.2020 | 30.06.2020 | 05.02.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
VO/0001/20 | Nákup kancelárskych potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,64 € | 31.01.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
VO/0002/20 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,81 € | 31.01.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0023/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 512,69 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,90 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
8/2019/SVD | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ITALMARKET SLOVAKIA | 35758601 | Iné | 0,00 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
7/2019/SVD | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Fercam Slovakia s.r.o. | 83104 | Iné | 0,00 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
9/2019/SDV | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Delia potraviny, s.r.o. | 44155981 | Iné | 0,00 € | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
DFSJ/0021/20 | Dobropis za šampiňony | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,37 € | 28.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,04 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 288,91 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 163,75 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,33 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 31,49 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |