Faktúry
Počet záznamov: 2190
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/21 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 898,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | servis sanity KT 50/2021 až KT 05/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | vrecia a stojan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 80,04 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | predplatné odbornej tlače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,14 € | 16.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | zdravotnícky materiál - limitka č. 500 + vp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 036,90 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | odstredivé čerpadlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PRODO s.r.o. | 47786892 | 320,00 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | jedálne kupóny 2004 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 016,00 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | predplatné odborných publikácií 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | MANAŽMENT ŠKOLY v praxi predplatné 1/2022 - 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 86,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | MŠ + Direktor predplatné 1/2022 - 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 161,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 143,22 € | 08.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | pranie a prenájom rohoží 08.11. - 05.12.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 08.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 282,59 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | RO č.396 - výmena PVC, maľby a výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 35 046,71 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | športové náradie do posilňovne a telocvične - limitka č. 481 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 333,79 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.11. - 30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,80 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 456,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBVZ/012/21 | športové náradie do posilňovne a telocvične - limitka č. 481 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 999,95 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | spotreba elektrickej energie 01.11.-30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 719,25 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 160,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | vodné, stočné, zrážky 13.10.-12.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 579,34 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | testy COVID-19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 624,50 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | balíček podpory Cisco akadémie 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | stravné zamestnancov 11/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 203,32 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.11. - 30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | rekonštrukcia priestorov šatní pre žiakov školy - limitka č. 218 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 44 213,42 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |