Faktúry
Počet záznamov: 2190
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/22 | výkon zodpovednej osoby 02/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | prenájom mobilného WC 27.01. - 31.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 16,32 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | členský príspevok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | stravné zamestnancov 01/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 302,40 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | predplatné časopisu Škola 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 49,68 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 743,10 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | jedálne kupóny 614 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 456,00 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | vodné, stočné, zrážky 13.12.2021 - 12.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 364,45 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 287,35 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | elektrika 12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 512,75 € | 18.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | čistenie a monitorovanie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 280,00 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | telekomunikačné poplatky 15.12.2021 - 14.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | Finančný spravodajca 2021 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | členský príspevok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | voda, zrážková voda, stočné 13.11.-12.12.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 569,76 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | plyn 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 156,81 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,05 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | Služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | Služby mobilného operátora 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,14 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | pranie a prenájom rohoží 06.12. - 31.12.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 44,60 € | 06.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBVZ/001/22 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 01-03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | výkon zodpovednej osoby 01/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | stravné zamestnancov za mesiac 12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 249,73 € | 02.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | PC do výpočtového laboratória - limitka č. 518/vp/ŠK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 12 245,99 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 314,82 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | predplatné CHIP (1/2022 - 12/2022) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 18.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra |