Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 285,60 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | služby mobilného operátora 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,17 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | výkon zodpovednej osoby 04/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBVZ/003/22 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 04-06/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | obedové menu pre maturitnú komisiu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 37,40 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | stravné zamestnancov 03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 272,70 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | pranie a prenájom rohoží 28.02. - 27.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | prenájom mobilného WC 01.03. - 31.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/001/22 | Erasmus+ KA 229 - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | A.T.team, s.r.o. | 35899638 | 221,00 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | služby na aplikácii wibo.ai | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ARMSTRONG CC s. r. o. | 35892391 | 420,00 € | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | pečiatka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 38,10 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | krajské kolo SOČ 2022 - ceny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 979,20 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | jedálne kupóny 781 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 124,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | vodné, stočné, zrážky 13.02.2022 - 12.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 572,44 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | telekomunikačné poplatky 15.02.2022 - 14.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | služby virtuálnej knižnice 01.02. - 28.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 715,46 € | 08.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |