Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0027/23 komponenty riadiaceho systému Siemnes pre vytvorenie edukačno/školiaceho pracoviska. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ME-Inspection SK, spol s r.o. 43817602 1 152,00 € 21.03.2023 22.03.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0025/23 ceny - krajské kolo SOČ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 684,73 € 15.03.2023 17.03.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0050/23 pranie a prenájom rohoží 30.01. - 26.02.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 10/2023 - 17/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 telekomunikačné poplatky 01.02.-28.02.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 spotreba elektrickej energie 02/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 917,73 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 249,78 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 261,91 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
VO/0024/23 ubytovanie v termíne 30.6.2023 v pen.Uhliská Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 VAGRICOL & CO., s.r.o. 34148876 820,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0047/23 spotreba plynu za 2/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10 990,73 € 09.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 09.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 stravné pre zamestnancov 2/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 311,50 € 07.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 vodné, stočné, zrážky 02.02.-01.03.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 543,06 € 03.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 nákup benzínu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SLOVNAFT, a.s. 31322832 128,87 € 03.03.2023 02.04.2023 Faktúra
VO/0023/23 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 249,77 € 03.03.2023 03.03.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0042/23 telekomunikačné služby 02/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,63 € 02.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 ručný štítkovač vr. pások Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 78,29 € 02.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 výkon zodpovednej osoby za 03/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 prenájom mobilného WC 02/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 102,00 € 01.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 paper jack - Papierové uteráky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 234,00 € 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra