Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0121/22 | aSc Agenda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 319,00 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/002/22 | Erasmus+ KA229 - prenájom auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 294,00 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | jedálne kupóny 973 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 378,50 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | jazykový kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,96 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | projekt Škola škole - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 106,32 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | zdravotnícky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 164,63 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | spotreba plynu 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 031,53 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,98 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 05/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,69 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | servis sanity KT 22/2022 až KT 26/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 394,76 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | spotreba elektrickej energie 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 247,46 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | vodné, stočné, zrážky 13.04.2022 - 12.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 706,32 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 721,61 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | pranie a prenájom rohoží 25.04. - 22.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 67,61 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | elektrorevízie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 2 074,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 883,48 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | služby virtuálnej knižnice 01.05. - 31.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |