Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2616

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 2/2023 - 9/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 12.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFSF/0006/22 vyúčt. - prehliadka zámku Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenské národné múzeum 00164721 216,00 € 12.01.2023 12.01.2023 Faktúra
VO/0002/23 kontrola a revízia komínov a dymovodov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Inczédi Ľudovít 14062623 60,00 € 11.01.2023 18.01.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0268/22 služby virtuálnej knižnice 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0266/22 telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0265/22 spotreba elektrickej energie 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 616,68 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0264/22 telekomunikačné poplatky 01.12.-31.12.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,54 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0267/22 prenájom mobilného WC 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 102,00 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBVZ/001/23 Seminaria - účastnícky poplatok Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Seminaria, s.r.o. 26426218 54,40 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
VO/0001/23 účastnícky poplatok - Strategický plán rozvoja školy dňa 19.01.2023 - online Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Seminaria, s.r.o. 26426218 54,40 € 03.01.2023 18.01.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0263/22 catering - Vianočné posedenie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 160,00 € 27.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFSF/0005/22 catering Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 335,00 € 27.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0262/22 výkon činnosti staveb. dozora Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 1 850,00 € 21.12.2022 07.01.2023 Faktúra
DFBV/0261/22 pranie a prenájom rohoží 07.11. - 04.12.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 70,20 € 15.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0260/22 vyhotovenie staveb. dozoru pri realizácií opráv v soc.zariadení pre učiteľov na prízemí Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 OFIR, s.r.o. 43975542 446,40 € 15.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBVZ/011/22 vyúčt. fa - žinienky - Otvorená škola - ROč. 147 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FITMANIA s.r.o. 05505321 436,80 € 15.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0258/22 lopty na hádzanú - TV - Otvorená škola - ROč. 147 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 149,75 € 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0259/22 výkon staveb. dozoru pri realizácií opráv v jedálni a zvyšku šatní na prízemí Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 OFIR, s.r.o. 43975542 2 008,80 € 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra