Faktúry
Počet záznamov: 2655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338/21 | oprava ústredného kúrenia a rozvodov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 997,16 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
342/21 | tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 262,00 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
336/21 | školský a kancelársky nábytok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 40 514,40 € | 21.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
332/21 | akustický absorpčný panel | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 5 985,00 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
335/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 84,80 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
334/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 107,56 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
333/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 85,03 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
331/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 826,04 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
326/21 | vyúčtovanie - zrkadlo s osvetlením | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 263,24 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
330/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 325,00 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
329/21 | kancelárske potreby, respirátory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 986,25 € | 16.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
328/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 147,96 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
327/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 164,40 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
325/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 182,18 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
324/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,76 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
322/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 341,30 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
323/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,60 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
321/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
320/21 | intervencie španielskeho jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
319/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 459,93 € | 05.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
315/21 | vyúčtovanie - premietacie plátno (učebná pomôcka) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 115,10 € | 04.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
318/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
314/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 167,76 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
312/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 520,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
313/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 676,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
317/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
316/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 260,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
307/21 | plátené tašky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVENSKY s.r.o. | 47382538 | 630,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
348/21 | revízia elektrických spotrebičov a ostatné revízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 790,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
308/21 | revízie elektrických spotrebičov, odborné prehliadky a odborné skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 277,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |