Faktúry
Počet záznamov: 2655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/22 | vyúčtovanie predplatné noviny Slovak Spectator | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 280,80 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
128/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
126/22 | vyúčtovanie - telefón na pevnú linku, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 52,60 € | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
127/22 | Microsoft office | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 3 960,00 € | 20.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
117/22 | vyúčtovanie - externá napaľovačka, kanvica, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 93,27 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
125/22 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 118,80 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
123/22 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 104,46 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
124/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 978,48 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
116/22 | vyúčtovanie - adaptér USB Lenovo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 31,98 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
121/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 10.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
120/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 10.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
122/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 694,09 € | 09.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
118/22 | textilná rohož | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 112,80 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
119/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 102,58 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
115/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 07.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
114/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
111/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
113/22 | intervencie v španielskom jazyku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 156,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
112/22 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 598,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
102/22 | knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 64,43 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
110/22 | čistenie klimatizačnej jednotky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 384,00 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
105/22 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
109/22 | adaptér, káble, servisné služby VYT a KT | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 761,50 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
108/22 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
107/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
106/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
104/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
103/22 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 156,00 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
101/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 133,76 € | 24.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
099/22 | vyúčtovanie - protokol o štátnej jazykovej skúške, odpis vysvedčenia, obaly | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 220,80 € | 24.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra |