Faktúry
Počet záznamov: 2655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034/23 | ročný členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
026/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 48,25 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
033/23 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.2.2023 - 28.2.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
029/23 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
028/23 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
027/23 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
032/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 131,39 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
031/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
030/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
024/23 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
023/23 | 40ks knih Tri,Dva Jeden Slovenčina A1 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 1 012,00 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
022/23 | 1ks notebuk HP 250G7 i3 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 539,90 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
025/23 | práce stupačky , umyvadlá, kanalizácia výkopy ... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 996,14 € | 30.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
021/23 | podpora zákazníka zmluva 2023 01/S01 od 9.1.2023 - 8.1.2024 + podpora nad rámec z 2022 + licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 4 976,40 € | 25.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
019/23 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 19.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
020/23 | mzdový program VEMA aktuálne verzie 1/2023 - 12/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 146,76 € | 19.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
017/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
018/23 | vyúčtovacia faktura za dodávku zemného plynu za rok 2022 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 788,75 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
016/23 | Fa za produkciu a manažment online kampane pre 1sjs.sk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 4 806,00 € | 12.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
012/23 | poplatky za telekomunikačné služby za dec. 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,86 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
013/23 | kniha tal. jazyk 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 13,70 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
015/23 | intervencie za december 2022 španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 273,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
014/23 | vyúčtovanie - Verejná správa SR - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
011/23 | Fa za EFT POS terminály za december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 60,21 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
008/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,40 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
007/23 | elektronické stravovacie poukážky na január 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 546,67 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
009/23 | 7 ks žaluzie do tried | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 860,30 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
003/23 | Updarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 637,77 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
002/23 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.1.2023 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
006/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |