Faktúry
Počet záznamov: 2655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093/23 | dodávka zemného plynu na Vaz na april 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
092/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
091/23 | dodávka zemného plynu na Pal. na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
098/23 | mesačný prenájom davkovača vody + stojan na vratné obaly na mesiac apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
095/23 | Fa za ENG. FILE 4/E INT. Plus, WB knihy 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 135,12 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
097/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
096/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
085/23 | nakladanie a odvoz vyradeného školského nábytku do kontajnera a na likvidaciu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 597,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
083/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
084/23 | 2ks odpadová nádoba + valec modrý do kopírky far. C8055 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
082/23 | Ecos E-Paper, Ecos PLUS E-Paper, Ecos Lehrerbeilage E-Paper Ecos Audio Download časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 206,39 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
081/23 | 2ks tonery do kopírky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
080/23 | údržba kopírky v zborovni na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 21.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
079/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz vyučtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2,27 € | 17.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
078/23 | Ecos-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 15,15 € | 16.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
077/23 | ECOS lehrerbeilage, Plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 15,74 € | 16.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
087/23 | projekt Erasmus+ (kurz zameraný na Írsko) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Europass Teacher Academy | 657417 | 480,00 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
076/23 | 90ks kníh - Tri,Dva,Jedna - Slovenčina A2 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 150,18 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
073/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
075/23 | Ecos Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 126,48 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
074/23 | Ecos, Ecps Lehrerbeilage, Ecos Plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
071/23 | poistenie velkych rizík majetok od 23.4.2023 - 22.10.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 10.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
070/23 | Fa za poplatky EFT POS terminály za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 049,81 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
088/23 | projekt Erasmus+ (kurz zameraný na učenie) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Europass Teacher Academy | 657417 | 580,00 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
072/23 | hygienické a čistiace potreby pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 11 725,68 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
069/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 101,17 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
068/23 | dodávka elektrickej energie na Pal. + vaz za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 424,80 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
067/23 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 515,06 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
065/23 | kontrola a 4istenie komínov na Pal. + Vaz / jar / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 64,00 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
064/23 | úrazové poistenie Školák | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 15,71 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra |