Faktúry
Počet záznamov: 3843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0167/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,97 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0166/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody a tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 695,25 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0165/24 | Kadernícke vozíky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Renáta Harenčáková - LACHERS | 41243838 | 490,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0172/24 | Uzamykateľná dielenská skriňa - foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 202,40 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0173/24 | Záhradné náradie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Michal Švec TECHNOKOV | 46450416 | 413,32 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0164/24 | Prevoz nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 50,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0163/24 | Spotrebný materiál na krúžkovú činnosť - kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Intersmart, s.r.o. | 24224511 | 280,70 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0162/24 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,44 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0160/24 | Materiálové vybavenie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 83,70 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0161/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 52,20 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0159/24 | Prostriedky na upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kutilsky s. r. o. | 55561888 | 54,66 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0154/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 299,34 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0155/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,30 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0156/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,90 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0157/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,90 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0147/24 | Náplň do lekárničiek | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pilulka.sk, a. s. | 47235225 | 78,87 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0158/24 | Spotrebný materiál-vlasové kreácie-krúžková činnosť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Beauty Cosmetic, s.r.o. | 43768261 | 97,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0149/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0148/24 | Diagnostika trasy kanalizačného potrubia dažďovej a splaškovej kanalizácie a zároveň monitoring týchto potrubí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 936,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0150/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0151/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0152/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 98,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0153/24 | Reprezentačné - mlieko, minerálky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,28 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DF/0144/24 | Učebné pomôcky a zariadenia - mikroskop pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 511,69 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0140/24 | Vybavenie na vyučovanie - digitálny videomikroskop a softwér 4 ks do PC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 1 400,00 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0139/24 | Spotrebný materiál - kozmetika-make up -krúžková činnosť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | By Vewe s. r. o. | 54724023 | 380,50 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0146/24 | Podpora digitálnej transformácie vzdelávania – tlakomer, glukomer, pulzný oximeter | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PROARTE s. r. o. | 45640637 | 462,10 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0145/24 | Edukačný softvér | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | WocaBee s. r. o. | 51904641 | 1 080,00 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0142/24 | Vybavenie na krúžková činnosť - keratín, taviace kliešte | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gold Hair s.r.o. | 04799241 | 62,20 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0143/24 | Balíček služieb "Zborovňa Komplet" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 1 231,20 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |