Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4106

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019192 mesač.signaliz. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Telecom Alarm 31349854 30,00 € 06.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019187 vodnéo stočné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 777,38 € 06.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019207 časopis Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenská pošta, a.s. 36631124 6,00 € 06.06.2019 09.07.2019 Faktúra
2019190 tovar drogéria Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Lyreco 35958120 281,98 € 05.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019183 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 195,38 € 05.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019205 stravné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 GGFS s.r.o. 47079690 2 347,20 € 05.06.2019 21.08.2019 Faktúra
2019178 plyn Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12,00 € 04.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019179 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 54,73 € 04.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019184 mesač.paušál Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 132,00 € 04.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019189 mesač.paušál Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 132,00 € 04.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019182 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Market centrum s.r.o. 51692503 282,03 € 04.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019181 výkon činosti proi ochrane osob.údajov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 04.06.2019 16.07.2019 Faktúra
2019193 tlačivá Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica 31331131 131,17 € 03.06.2019 12.06.2019 Faktúra
2019185 strava náklady Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gymnázium Hubeného 17337071 58,14 € 03.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019177 poistenie žiaci Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allianz slov.poisť.a.s. 00151700 64,26 € 31.05.2019 12.06.2019 Faktúra
2019175 zapožičanie bicyklov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 POSEIDON s.r.o. 52183521 972,00 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
2019180 príspevok Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Zväz elektrotechnického priemyslu 17314798 78,00 € 31.05.2019 16.07.2019 Faktúra
2019176 poistenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allianz slov.poisť.a.s. 00151700 9,18 € 29.05.2019 12.06.2019 Faktúra
2019173 toner Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 COMERT s.r.o. 17318793 48,50 € 27.05.2019 31.05.2019 Faktúra
2019174 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ladislav Schwartz 17390079 55,32 € 27.05.2019 11.06.2019 Faktúra
2019171 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 168,79 € 27.05.2019 19.06.2019 Faktúra
2019172 cetovné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. 35914939 129,15 € 24.05.2019 19.06.2019 Faktúra
2019170 potravny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 110,27 € 23.05.2019 11.06.2019 Faktúra
2019167 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 137,72 € 21.05.2019 11.06.2019 Faktúra
2019163 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Jedálne.sk 46065385 20,00 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
2019160 poistenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allianz slov.poisť.a.s. 00151700 7,65 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
2019143 časopis Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Peter Petrík- pe pe PRINT 34857818 216,00 € 20.05.2019 31.05.2019 Faktúra
2019165 poskr. poč.siete Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SANET 17055270 150,00 € 20.05.2019 31.05.2019 Faktúra
2019147 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 164,19 € 16.05.2019 27.05.2019 Faktúra
2019148 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 247,72 € 16.05.2019 27.05.2019 Faktúra