Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4403

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024576 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 167,10 € 04.12.2024 01.01.2025 Faktúra
2024575 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 3 390,00 € 03.12.2024 21.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
2024628 rekonštrukcia izieb pánty Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Pollák Ladislav 11850981 41 005,02 € 03.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2024621 rekonšt.soc.zariadení Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ATYP-STAV PLUS 31364250 100 582,96 € 03.12.2024 01.01.2025 Faktúra
2024592 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 02.12.2024 21.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2024574 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 64,88 € 02.12.2024 21.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
2024573 mat. na údržbu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Hornbach 35838949 636,48 € 02.12.2024 21.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
2024570 spracovanie personalistiky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ing. Dominika Ďuricova 0 600,00 € 02.12.2024 22.12.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
2024571 knihy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Orbis Pictus 17323266 2 700,00 € 02.12.2024 22.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
2024593 plyn Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 104,00 € 02.12.2024 01.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2024561 tovar Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Prisma Elektro s.r.o. 53035747 917,99 € 28.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024562 pozkážky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TESCO storeS 31321828 2 040,00 € 28.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024564 pravidelná mesačná kontrola Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TELECOM ALARM s.r.o. 31349854 42,00 € 28.11.2024 21.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
2024559 odvoz odpadu Pánty Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Vladimír Bán - SITY KONT 43446949 1 400,00 € 26.11.2024 11.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024557 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 79,46 € 26.11.2024 13.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024558 pranie bielizne panty Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 296,34 € 26.11.2024 21.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
2024555 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 531,88 € 26.11.2024 21.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
2024556 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 316,64 € 26.11.2024 21.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
2024560 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 87,34 € 26.11.2024 21.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
2024553 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 24,83 € 22.11.2024 11.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024554 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 54,80 € 22.11.2024 11.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024552 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 95,76 € 22.11.2024 11.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024551 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 134,31 € 22.11.2024 11.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024550 vodné stočné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 949,23 € 22.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024548 tovar Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Prisma Elektro 53035747 892,59 € 21.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024549 ISC Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TransData s.r.o. 35741236 111,00 € 21.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024567 učebné pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OBI 48258946 1,39 € 19.11.2024 05.12.2024 Ekonóm Faktúra
2024543 vysielač-uč.pomôcka Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Letko Róbert - MDV 34555510 111,54 € 19.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024541 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SANET 17055270 150,00 € 19.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024534 členské 10/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 175,00 € 18.11.2024 12.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra