Faktúry
Počet záznamov: 4403
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024576 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 167,10 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
2024575 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 3 390,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2024628 | rekonštrukcia izieb pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pollák Ladislav | 11850981 | 41 005,02 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
2024621 | rekonšt.soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 100 582,96 € | 03.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
2024592 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
2024574 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,88 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2024573 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 636,48 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2024570 | spracovanie personalistiky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 02.12.2024 | 22.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
2024571 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 2 700,00 € | 02.12.2024 | 22.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2024593 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.12.2024 | 01.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024561 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 917,99 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024562 | pozkážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TESCO storeS | 31321828 | 2 040,00 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024564 | pravidelná mesačná kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 42,00 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2024559 | odvoz odpadu Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 1 400,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024557 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 79,46 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | ||||
2024558 | pranie bielizne panty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 296,34 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024555 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 531,88 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2024556 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 316,64 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2024560 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 87,34 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
2024553 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,83 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024554 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 54,80 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024552 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 95,76 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024551 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 134,31 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024550 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 949,23 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024548 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 892,59 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
2024549 | ISC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 111,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024567 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OBI | 48258946 | 1,39 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
2024543 | vysielač-uč.pomôcka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 111,54 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
2024541 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | ||||
2024534 | členské 10/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 175,00 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |