Faktúry
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022040 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
2022054 | oprava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | QTA | 53746031 | 1 695,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
2022041 | výkon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
2022039 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 201,74 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
2022038 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 375,41 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
2022023 | poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 48,00 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
2022037 | dobropis-elektro a DDHM | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PCdoma | 54074371 | -65 340,84 € | 31.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
2022021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 82,32 € | 28.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
2022020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 279,98 € | 28.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
2022032 | zdrvot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 34,40 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
2022022 | časopis Škola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAABE | 35908718 | 26,00 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
2022019 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 53,76 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
2022018 | servisná podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 72,00 € | 24.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
2022015 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 185,11 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
2022014 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 74,75 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
2022013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 268,35 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
2022016 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 92,51 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
2022012 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 8,32 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
2022011 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 331,98 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
2022009 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 102,50 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
2022010 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 375,08 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
2022008 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 42,00 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
2022002 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 015,32 € | 17.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
2022031 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 17.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
2022004 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,90 € | 17.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
2022005 | rozvrh ASC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 80,00 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
2022017 | plyn 01/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
2022006 | plyn 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,84 € | 13.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
2022001 | výkon zodp.osoby 01/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
2021444 | plyn 12/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 657,33 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |