Faktúry
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020240 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 629,65 € | 09.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
2020238 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 100,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
2020239 | dezinfekcný stojan | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 330,00 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020237 | utierky papierové | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 95,24 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
2020236 | pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 07.09.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020232 | oprava kopírky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 139,20 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020235 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020234 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 838,66 € | 04.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020231 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 04.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
2020230 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,46 € | 04.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
2020233 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 471,60 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020228 | ochrané štíty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 374,14 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020227 | drogeria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 905,53 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020226 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020229 | hygien. tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 293,72 € | 28.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020225 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 395,26 € | 27.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020223 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 284,34 € | 25.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020224 | mesačník PORADCA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 € | 25.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020222 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
2020220 | mesač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 19.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020218 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,46 € | 19.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
2020219 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 18.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
2020216 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
2020221 | plyn za 08/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
2020213 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 11.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
2020217 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
2020209 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 349,68 € | 10.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
2020214 | plyn 07/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 172,60 € | 10.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
2020211 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,69 € | 10.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
2020212 | energia 07/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 494,16 € | 10.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |